گروه انرژی، در صورتهای مالی میاندورهای حسابرسینشده پتروشیمی غدیر با نماد شغدیر برای دوره ششماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴، نشانههایی از کاهش محسوس سودآوری نسبت به دوره مشابه سال قبل مشاهده میشود. اگرچه میزان فروش شرکت رشد قابل توجهی داشته، اما افزایش چشمگیر بهای تمامشده و هزینههای عمومی و اداری باعث شده سود عملیاتی شرکت منفی شود و سود خالص افت شدیدی را تجربه کند.
به گزارش بولتن نیوز، پیمان جنوبی در رابطه با عملکرد مالی و مدیریتی پتروشیمی غدیر با بیان مطلب فوق نوشت: بر اساس گزارش منتشرشده در کدال، درآمد عملیاتی شرکت طی دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴، به ۲,۹۴۰ میلیارد تومان رسیده است، در حالی که این رقم در دوره مشابه سال گذشته ۲,۴۲۵ میلیارد تومان بوده و نشاندهنده رشد ۲۱ درصدی است. با این حال، بهای تمامشده درآمدهای عملیاتی به ۲,۸۸۹ میلیارد تومان افزایش یافته، که نسبت به ۱,۹۶۳ میلیارد تومان در سال قبل، افزایش چشم گیری داشته است. این موضوع باعث شد حاشیه سود ناخالص به شدت کاهش یابد و از ۴۶۱ میلیارد تومان در نیمه نخست سال ۱۴۰۳ به تنها ۵۱ میلیارد تومان در دوره مشابه در سال ۱۴۰۴ برسد؛ یعنی افتی حدود ۸۹ درصد.
در بخش هزینهها، هزینههای فروش، اداری و عمومی شرکت پتروشیمی غدیر نیز رشد چشمگیری داشته و از ۱۰۰ میلیارد تومان در شش ماهه نخست سال گذشته به ۱۵۹ میلیارد تومان در دوره مشابه سال جاری افزایش یافته است. همزمان، سایر درآمدهای عملیاتی که در سال گذشته ۴۸ میلیارد تومان بوده، امسال به حدود ۲ میلیارد تومان کاهش یافته است. از سوی دیگر، سایر هزینهها جهش چشمگیری را تجربه کرده و از ۱۲ میلیارد تومان به حدود ۹۹ میلیارد تومان رسیده است.
نتیجه این تغییرات، ثبت زیان عملیاتی به مبلغ ۲۰۵ میلیارد تومان در نیمه نخست ۱۴۰۴ است؛ در حالیکه شرکت در دوره مشابه سال قبل ۳۹۶ میلیارد تومان سود عملیاتی به دست آورده بود. با این وجود، غدیر از محل سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی توانسته ۳۰۸ میلیارد تومان درآمد شناسایی کند، که بخشی از زیان عملیاتی را جبران کرده است. نهایتاً، سود قبل از مالیات شرکت ۱۰۳ میلیارد تومان اعلام شده است، در حالیکه این رقم در نیمه نخست سال قبل ۵۵۳ میلیارد تومان بود.
در بخش مالیات نیز، در سال جاری هزینهای گزارش نشده است، در حالی که سال گذشته حدود ۹۰ میلیارد تومان مالیات پرداخت شده بود. بر این اساس، سود خالص پتروشیمی غدیر در نیمه اول سال ۱۴۰۴ برابر ۱۰۳ میلیارد تومان بوده که در مقایسه با ۴۳۸ میلیارد تومان سود خالص دوره مشابه سال ۱۴۰۳، افت شدید ۷۶ درصدی را نشان میدهد.
بر مبنای سرمایه ثبتشده ۱۳۰ هزار میلیارد ریال (۱۳ هزار میلیارد تومان)، سود خالص هر سهم شرکت در این دوره ۷۹ تومان اعلام شده است، در حالی که سال گذشته ۳۳۸ تومان به ازای هر سهم سود محقق شده بود. این تغییر بیانگر کاهش چشمگیر بازدهی سهام و افت محسوس عملکرد مالی شرکت در نیمه نخست سال جاری است.
در جمعبندی، اگرچه فروش شرکت در این دوره رشد قابل ملاحظهای را تجربه کرده، اما رشد هزینهها به مراتب سریعتر بوده و منجر به کاهش شدید حاشیه سود و زیان عملیاتی شده است. به نظر میرسد عوامل متعددی از جمله افزایش قیمت مواد اولیه، رشد هزینههای عمومی و ضعف در مدیریت هزینهها موجب شده شرکت نتواند از رشد فروش خود سود مناسبی کسب کند.
در صورت تداوم این روند، پتروشیمی غدیر برای حفظ سودآوری و بازگشت به مسیر رشد در نیمه دوم سال باید اقداماتی جدی در زمینه بهینهسازی ساختار هزینه، افزایش بهرهوری تولید و کنترل بهای تمامشده انجام دهد تا از ادامه افت سودآوری جلوگیری شود.
اعضای هیئت مدیره:
برابر آخرین اطلاعات موجود، اعضای هیئت مدیره شرکت پتروشیمی غدیر به شرح زیر هستند که البته احتمال پاره ای تغییرات وجود دارد:
این ترکیب هیئت مدیره بر اساس مصوبه مجمع عمومی عادی مورخ ۳ تیر ۱۴۰۲ و جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳ تعیین شده است.
سهامداران عمده شرکت پتروشیمی غدیر (نماد: شغدیر) به شرح زیر هستند:
در مجموع، حدود ۸۳٪ از سهام شرکت در اختیار این سهامداران عمده قرار دارد.
در باره شرکت:
شرکت پتروشیمی غدیر یکی از بزرگترین تولیدکنندگان پلیوینیلکلراید (PVC) در ایران است که در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر واقع شده است. این شرکت در سال ۱۳۸۸ با ظرفیت اسمی تولید ۱۲۰٬۰۰۰ تن PVC و ۱۵۰٬۰۰۰ تن وینیلکلراید مونومر (VCM) به بهرهبرداری رسید .
تولیدات
صادرات
پتروشیمی غدیر حدود ۴۰٪ از تولیدات خود را به بازارهای بینالمللی صادر میکند
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com